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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0002145
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            15938829
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 35.079.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1001
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            23-06-2023
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            23-06-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            23-06-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 33.010.933
        
                                    IVA
                            
            
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 123.733
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 956.700
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 956.700
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            
        
                                    Fondo Reparo
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
        
                                    RUC
                            
            4022404-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            03/2023
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-28001-23-226777
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 35.079.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 35.048.066
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 33.010.933
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            428027
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA DIPLOMADO EN FORMACIÓN DE GESTORES DE INNOVACIÓN FIUNA - CONACYT
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Ingenieria
        