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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008251
Nro. de Timbrado
17009164
Monto de la Factura
₲ 147.000
Nro. de Orden de Pago
196
Fecha de Orden de Pago
05-04-2024
Fecha Emisión Cheque
05-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.322
IVA
₲ 13.364

Retención DNCP
₲ 535
Retención IVA
₲ 4.009
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
31/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-232694
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.617.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.615.269

Datos de la Licitación

ID de Licitación
431253
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE REFRIGERIOS Y ALQUILERES PARA EVENTOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales