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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001351
Monto de la Factura
₲ 7.561.955
Nro. de Orden de Pago
498
Fecha de Orden de Pago
28-10-2024
Fecha Emisión Cheque
19-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.047.742
IVA
₲ 687.450

Retención DNCP
₲ 26.398
Retención IVA
₲ 206.235
Retención Renta
₲ 274.980
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO ALTAIR S.A.
RUC
80098783-7
Número de Contrato
39A
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-235643
Monto Contrato
₲ 156.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.601.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.237.347

Datos de la Licitación

ID de Licitación
434412
Nombre de la Licitación
Adquisición de Gastronómicos Varios para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicios
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas