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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0005063
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            17094306
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 686.250
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            170
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            20-05-2025
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            20-05-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            20-05-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 665.039
        
                                    IVA
                            
            ₲ 62.386
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 2.495
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 18.716
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CAFEPAR S. A.
        
                                    RUC
                            
            80021772-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            000036
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-28001-23-233942
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 40.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 11.419.330
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 10.929.695
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            426595
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de alquiler de maquinas expendedoras de café para el Rectorado de la UNA - Contrato abierto 
        
                                    Convocante
                            
            Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Rectorado
        