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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005063
Nro. de Timbrado
17094306
Monto de la Factura
₲ 686.250
Nro. de Orden de Pago
170
Fecha de Orden de Pago
20-05-2025
Fecha Emisión Cheque
20-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 665.039
IVA
₲ 62.386
Retención DNCP
₲ 2.495
Retención IVA
₲ 18.716
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CAFEPAR S. A.
RUC
80021772-1
Número de Contrato
000036
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-233942
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.419.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.929.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426595
Nombre de la Licitación
Servicio de alquiler de maquinas expendedoras de café para el Rectorado de la UNA - Contrato abierto
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado