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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000013
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            16653572
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 45.581.250
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1779
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            19-12-2023
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            19-12-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            22-12-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 42.481.725
        
                                    IVA
                            
            ₲ 4.143.750
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 159.120
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.243.125
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.657.500
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Cámara Paraguaya de Fintech
        
                                    RUC
                            
            80102101-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            33/2023
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-28001-23-235223
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 45.581.250
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 45.541.470
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 42.481.725
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            436734
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Capacitacion en Financial Tecnology - Ad Referéndum 2023
        
                                    Convocante
                            
            Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad Politecnica
        