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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010412
Nro. de Timbrado
17860627
Monto de la Factura
₲ 345.000
Nro. de Orden de Pago
219
Fecha de Orden de Pago
26-05-2025
Fecha Emisión Cheque
26-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 343.746
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 1.254
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
APOLO 11 PUBLICITARIA S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
004/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-225266
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.003.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.469.405

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422701
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicaciones
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura