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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001275
Monto de la Factura
₲ 1.466.268
Nro. de Orden de Pago
20168386
Fecha de Orden de Pago
06-10-2016
Fecha Emisión Cheque
21-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.460.936
IVA
₲ 133.297
Retención DNCP
₲ 5.332
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELICA TROVATO RETAMOZO
RUC
649317-3
Número de Contrato
56164
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-96566
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.935.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.732.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269447
Nombre de la Licitación
Servicios de Escribanía
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande