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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000235
Monto de la Factura
₲ 34.960.000
Nro. de Orden de Pago
20154666
Fecha de Orden de Pago
19-06-2015
Fecha Emisión Cheque
25-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.246.324
IVA
₲ 3.178.182

Retención DNCP
₲ 124.585
Retención IVA
₲ 953.455
Retención Renta
₲ 635.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LIZ ROCIO CAMPORA VAZQUEZ
RUC
3210410-3
Número de Contrato
56216
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-101075
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.137.452

Datos de la Licitación

ID de Licitación
269622
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Mamparas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande