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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000221
Monto de la Factura
₲ 15.859.000
Nro. de Orden de Pago
20152306
Fecha de Orden de Pago
07-04-2015
Fecha Emisión Cheque
13-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.081.621
IVA
₲ 1.441.727

Retención DNCP
₲ 56.516
Retención IVA
₲ 432.518
Retención Renta
₲ 288.345
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LIZ ROCIO CAMPORA VAZQUEZ
RUC
3210410-3
Número de Contrato
56216
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-101075
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.137.452

Datos de la Licitación

ID de Licitación
269622
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Mamparas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande