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Datos del Pago

Nro. de Factura
000676
Monto de la Factura
₲ 12.767.100
Nro. de Orden de Pago
162
Fecha de Orden de Pago
14-09-2011
Fecha Emisión Cheque
12-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.767.100
IVA

Retención DNCP
₲ 45.497
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NELSON ROGELIO PEREIRA FLOR
RUC
2865329-7
Número de Contrato
04/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-22001
Monto Contrato
₲ 62.273.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.603.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.419.279

Datos de la Licitación

ID de Licitación
208595
Nombre de la Licitación
Provision de Tintas y Toners
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales