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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000547/558
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 27.000.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            57282
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            22-05-2019
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            22-05-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            24-05-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 26.168.400
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 47.618
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 736.364
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            EDUARDO DANIEL DE GASPERI CAMACHO
        
                                    RUC
                            
            1958631-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            05/2019
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-40002-19-169253
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 162.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 148.452.382
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 143.558.018
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            354751
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Contratación de Servicios de Consultoría Jurídica en materia de Administración financiera y Contrataciones Públicas - Selección basada en presupuesto Fijo -AD REFERENDUM 
        
                                    Convocante
                            
            Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Essap
        