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Datos del Pago

Nro. de Factura
006-001-0047926
Nro. de Timbrado
15826665
Monto de la Factura
₲ 6.454.134
Nro. de Orden de Pago
1312
Fecha de Orden de Pago
09-02-2023
Fecha Emisión Cheque
09-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.249.655
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 22.765
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 176.022
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-191114
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.629.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.726.829

Datos de la Licitación

ID de Licitación
383598
Nombre de la Licitación
Servicios de fotocopiados, impresiones y escaneados
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas