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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0199733
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            14866497
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 9.090.417
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1568
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            04-02-2022
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            04-02-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            09-02-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 8.554.497
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 32.064
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 247.920
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 247.920
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ASEGURADORA YACYRETA S.A. DE SEGUROS
        
                                    RUC
                            
            80021999-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            35
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-28001-20-196079
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 109.085.004
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 68.963.880
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 68.435.976
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            387667
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE SEGUROS DE VEHICULOS Y EDIFICIOS
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Ciencias Quimicas
        