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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002761
Nro. de Timbrado
14569296
Monto de la Factura
₲ 13.025.000
Nro. de Orden de Pago
71
Fecha de Orden de Pago
26-07-2021
Fecha Emisión Cheque
26-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.268.603
IVA
₲ 1.184.091

Retención DNCP
₲ 45.942
Retención IVA
₲ 355.228
Retención Renta
₲ 355.227
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
037/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-194838
Monto Contrato
₲ 17.525.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.525.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.507.276

Datos de la Licitación

ID de Licitación
386857
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL IICS UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud