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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            002-001-0001001 al 1005
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            11299374
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 53.640.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            26721
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            23-12-2016
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            23-12-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            23-12-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 51.010.662
        
                                    IVA
                            
            ₲ 4.876.364
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 191.154
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.462.911
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 975.273
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ROLANDO SEBASTIAN MIRALLES MICIUKIEWICZ
        
                                    RUC
                            
            1895692-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            28
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-28004-16-132157
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 53.640.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 53.640.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 51.010.662
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            320033
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio Ceremonial (Rectorado)
        
                                    Convocante
                            
            Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Rectorado
        