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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001590/591
Nro. de Timbrado
1129374
Monto de la Factura
₲ 7.054.500
Nro. de Orden de Pago
29345
Fecha de Orden de Pago
18-08-2017
Fecha Emisión Cheque
18-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.885.756
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 27.654
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 141.090
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
20-18-10-16- 18-1506-20
Código de Contratación (CC)
CD-28004-16-134124
Monto Contrato
₲ 67.123.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.093.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.489.061

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307101
Nombre de la Licitación
Adquisición de Libros
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado