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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000723
Nro. de Timbrado
13826654
Monto de la Factura
₲ 25.339.800
Nro. de Orden de Pago
95
Fecha de Orden de Pago
25-02-2020
Fecha Emisión Cheque
04-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.868.250
IVA
₲ 2.303.618

Retención DNCP
₲ 89.380
Retención IVA
₲ 691.085
Retención Renta
₲ 691.085
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARIA TERESA COLOMBINO LAILLA
RUC
261108-2
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-173232
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.914.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.417.641

Datos de la Licitación

ID de Licitación
356664
Nombre de la Licitación
Adquisición de Impresiones Gráficas
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación