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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000768
Nro. de Timbrado
14111098
Monto de la Factura
₲ 9.324.000
Nro. de Orden de Pago
777
Fecha de Orden de Pago
26-11-2020
Fecha Emisión Cheque
18-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.782.530
IVA
₲ 847.636

Retención DNCP
₲ 32.888
Retención IVA
₲ 254.291
Retención Renta
₲ 254.291
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARIA TERESA COLOMBINO LAILLA
RUC
261108-2
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-173232
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.914.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.417.641

Datos de la Licitación

ID de Licitación
356664
Nombre de la Licitación
Adquisición de Impresiones Gráficas
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación