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Datos del Pago

Nro. de Factura
003-002-0044459
Nro. de Timbrado
13363743
Monto de la Factura
₲ 1.245.120
Nro. de Orden de Pago
384
Fecha de Orden de Pago
20-08-2019
Fecha Emisión Cheque
23-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.240.592
IVA
₲ 113.193

Retención DNCP
₲ 4.528
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-174228
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.831.583
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.076.137

Datos de la Licitación

ID de Licitación
354272
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA MARCA NISSAN
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones