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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0004485
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            13220635
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 785.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            611
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            24-12-2019
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            26-02-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            26-02-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 739.413
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 2.769
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 21.409
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 21.409
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            LEANDRO GENES OVIEDO
        
                                    RUC
                            
            662318-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            31/19
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-13001-19-175453
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 38.448.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 38.448.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 36.215.211
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            346566
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA CJC - PLURIANUAL
        
                                    Convocante
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu
        