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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0002292
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            14196469
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.693.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            382
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            28-12-2020
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            25-02-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            25-02-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.640.671
        
                                    IVA
                            
            ₲ 153.909
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 6.156
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 46.173
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            HERNAN ISABELINO BRITEZ
        
                                    RUC
                            
            909969-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            88
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-13001-19-176708
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 45.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 44.871.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 42.885.724
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            358694
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Mantenimiento Preventivo y Reparador de Equipos de Transporte.
        
                                    Convocante
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu
        