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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0007510/17
Monto de la Factura
₲ 2.859.996
Nro. de Orden de Pago
4725
Fecha de Orden de Pago
19-11-2014
Fecha Emisión Cheque
24-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.719.804
IVA
₲ 260.000
Retención DNCP
₲ 10.192
Retención IVA
₲ 78.000
Retención Renta
₲ 52.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATEC S.A
RUC
80015437-1
Número de Contrato
124/13
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-80926
Monto Contrato
₲ 51.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.178.085
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.118.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250323
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa