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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-3164
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 12.700.380
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            208
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            28-05-2013
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            02-07-2013
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            02-07-2013
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 12.077.830
        
                                    IVA
                            
            ₲ 1.154.580
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 45.260
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 346.374
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 230.916
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Juan Carlos Zuccolillo Galli
        
                                    RUC
                            
            3187001-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            1-2
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-13001-13-70367
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 71.278.280
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 71.278.280
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 67.784.348
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            252921
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            COMPRA DE EQUIPO INFORMATICO
        
                                    Convocante
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones
        