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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0001274
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. de Orden de Pago
149
Fecha de Orden de Pago
27-08-2013
Fecha Emisión Cheque
17-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.230.400
IVA
₲ 500.000

Retención DNCP
₲ 19.600
Retención IVA
₲ 150.000
Retención Renta
₲ 100.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
04/2013
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-76706
Monto Contrato
₲ 5.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.230.400

Datos de la Licitación

ID de Licitación
256880
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadora
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu