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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005279
Monto de la Factura
₲ 2.617.308
Nro. de Orden de Pago
83
Fecha de Orden de Pago
27-02-2014
Fecha Emisión Cheque
04-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.555.977
IVA
₲ 53.308
Retención DNCP
₲ 10.051
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 51.280
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-82108
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.130.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.778.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264044
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - AD REFERENDUM. CONTRATO ABIERTO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción
