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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007599
Monto de la Factura
₲ 6.690.070
Nro. de Orden de Pago
337
Fecha de Orden de Pago
27-06-2014
Fecha Emisión Cheque
18-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.488.640
IVA
₲ 149.970
Retención DNCP
₲ 25.637
Retención IVA
₲ 44.991
Retención Renta
₲ 130.802
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-82108
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.130.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.778.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264044
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - AD REFERENDUM. CONTRATO ABIERTO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción
