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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000328
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.821.500
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            64
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            25-03-2014
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            14-04-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            14-04-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.814.876
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 6.624
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            BRICIA GRACIELA LEDESMA ALBERT
        
                                    RUC
                            
            584028-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            004
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-13001-13-73139
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 33.589.320
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 35.781.313
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 35.282.724
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            256020
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIOS GASTRONOMICOS
        
                                    Convocante
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu
        