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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0031432
Monto de la Factura
₲ 146.906.976
Nro. de Orden de Pago
268
Fecha de Orden de Pago
27-02-2019
Fecha Emisión Cheque
27-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.375.687
IVA
₲ 13.355.180

Retención DNCP
₲ 518.181
Retención IVA
₲ 4.006.554
Retención Renta
₲ 4.006.554
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
7 DE MAYO S.R.L.
RUC
80072319-8
Número de Contrato
119/2018
Código de Contratación (CC)
CD-25005-18-167880
Monto Contrato
₲ 146.906.976
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.906.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.375.687

Datos de la Licitación

ID de Licitación
345178
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y OTROS PARA EL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac