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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0017303
Monto de la Factura
₲ 11.772.354
Nro. de Orden de Pago
1202
Fecha de Orden de Pago
11-07-2019
Fecha Emisión Cheque
11-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.088.703
IVA
₲ 1.070.214

Retención DNCP
₲ 41.524
Retención IVA
₲ 321.064
Retención Renta
₲ 321.063
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
43/2018
Código de Contratación (CC)
CD-25005-18-162048
Monto Contrato
₲ 74.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.091.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.119.855

Datos de la Licitación

ID de Licitación
345017
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE PUBLICACIONES VARIAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac