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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007117
Monto de la Factura
₲ 645.000
Nro. de Orden de Pago
198
Fecha de Orden de Pago
10-02-2020
Fecha Emisión Cheque
10-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 642.655
IVA
₲ 586.364

Retención DNCP
₲ 2.345
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
41/2018
Código de Contratación (CC)
CD-25005-18-162030
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.555.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.514.633

Datos de la Licitación

ID de Licitación
345182
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARREGLOS FLORALES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac