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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010010003371
Monto de la Factura
₲ 3.399.480
Nro. de Orden de Pago
2574
Fecha de Orden de Pago
28-03-2014
Fecha Emisión Cheque
28-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.232.843
IVA
₲ 309.044

Retención DNCP
₲ 12.115
Retención IVA
₲ 92.713
Retención Renta
₲ 61.809
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
513/11
Código de Contratación (CC)
CD-24001-12-46306
Monto Contrato
₲ 99.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.279.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.981.565

Datos de la Licitación

ID de Licitación
224132
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA PROVISION DE REACTIVOS PARA HEMOGRAMAS CON UN CONTADOR HEMATOLOGICO AUTOMATIZADO EN COMODATO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips