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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000151
Monto de la Factura
₲ 6.414.125
Nro. de Orden de Pago
1997
Fecha de Orden de Pago
23-08-2013
Fecha Emisión Cheque
04-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.099.716
IVA
₲ 583.102
Retención DNCP
₲ 22.858
Retención IVA
₲ 174.931
Retención Renta
₲ 116.620
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ISIDRO JAVIER BRITEZ VILLALBA
RUC
3955875-4
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-55086
Monto Contrato
₲ 6.414.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.414.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.099.716
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232504
Nombre de la Licitación
Adquisicion de resmas de papel, cartulinas, papel higienico y otros
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa
