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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005579
Nro. de Timbrado
17310830
Monto de la Factura
₲ 2.359.050
Nro. de Orden de Pago
760
Fecha de Orden de Pago
18-10-2024
Fecha Emisión Cheque
18-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.283.989
IVA
₲ 214.459

Retención DNCP
₲ 8.578
Retención IVA
₲ 64.338
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
46/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23019-22-221303
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.036.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.627.803

Datos de la Licitación

ID de Licitación
412169
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA DNCP - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas