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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005567
Nro. de Timbrado
17560007
Monto de la Factura
₲ 5.275.000
Nro. de Orden de Pago
1102
Fecha de Orden de Pago
26-12-2024
Fecha Emisión Cheque
26-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.916.299
IVA
₲ 479.545
Retención DNCP
₲ 18.415
Retención IVA
₲ 143.864
Retención Renta
₲ 191.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
5/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23019-22-212234
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.919.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.375.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400461
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas