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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000680
Monto de la Factura
₲ 243.800
Nro. de Orden de Pago
15911
Fecha de Orden de Pago
04-07-2016
Fecha Emisión Cheque
04-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 242.913
IVA
₲ 22.164

Retención DNCP
₲ 887
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
013
Código de Contratación (CC)
CD-28005-16-122235
Monto Contrato
₲ 243.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.913

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307312
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Papel Pergaminos, Productos de Papel Varios y de Resmas de Papel con Caracter Sustentable
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado