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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000188
Nro. de Timbrado
12294123
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. de Orden de Pago
399
Fecha de Orden de Pago
17-07-2018
Fecha Emisión Cheque
17-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.857.455
IVA
₲ 3.636.363

Retención DNCP
₲ 142.545
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JAIME MANUEL GIMENEZ FRANCO
RUC
642124-5
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
CD-22017-18-156395
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.768.364

Datos de la Licitación

ID de Licitación
344127
Nombre de la Licitación
CONSULTORIA PARA LA REALIZACIÓN DE CONTROL DE OBRAS
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay