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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-360
Nro. de Timbrado
12504857
Monto de la Factura
₲ 84.950.000
Nro. de Orden de Pago
86484
Fecha de Orden de Pago
31-08-2018
Fecha Emisión Cheque
31-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.785.906
IVA
₲ 7.722.727
Retención DNCP
₲ 302.731
Retención IVA
₲ 2.316.818
Retención Renta
₲ 1.544.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
12/2018
Código de Contratación (CC)
CD-24005-18-158118
Monto Contrato
₲ 84.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.785.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345249
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL,FORMULARIOS CONTINUOS Y OTROS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal
