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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0023367
Monto de la Factura
₲ 692.740
Nro. de Orden de Pago
2049
Fecha de Orden de Pago
17-10-2017
Fecha Emisión Cheque
17-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 690.221
IVA
₲ 62.976
Retención DNCP
₲ 2.519
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
14/2016
Código de Contratación (CC)
CD-25005-16-121910
Monto Contrato
₲ 139.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.482.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.380.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304561
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac