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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002149
Monto de la Factura
₲ 5.952.000
Nro. de Orden de Pago
2448
Fecha de Orden de Pago
29-11-2017
Fecha Emisión Cheque
29-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.660.244
IVA
₲ 541.091

Retención DNCP
₲ 21.211
Retención IVA
₲ 162.327
Retención Renta
₲ 108.218
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Carlos Ireneo Sena Caceres
RUC
1660724-4
Número de Contrato
079/2016
Código de Contratación (CC)
CD-25005-16-129367
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.834.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.774.340

Datos de la Licitación

ID de Licitación
309480
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE GENERADORES DE ENERGIA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac