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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005428
Nro. de Timbrado
15579045
Monto de la Factura
₲ 49.960.000
Nro. de Orden de Pago
357
Fecha de Orden de Pago
15-11-2022
Fecha Emisión Cheque
15-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.014.631
IVA
₲ 4.541.818

Retención DNCP
₲ 176.223
Retención IVA
₲ 1.362.545
Retención Renta
₲ 1.362.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SPORT BUSINESS S.R.L.
RUC
80046108-8
Número de Contrato
06/2022
Código de Contratación (CC)
CD-24004-22-217039
Monto Contrato
₲ 68.881.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.797.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.798.697

Datos de la Licitación

ID de Licitación
410630
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CANCHAS DE CESPED SINTETICO
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios