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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013727
Nro. de Timbrado
15652542
Monto de la Factura
₲ 14.927.089
Nro. de Orden de Pago
124459
Fecha de Orden de Pago
25-08-2022
Fecha Emisión Cheque
25-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.570.081
IVA
₲ 1.357.008

Retención DNCP
₲ 52.652
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
CD N° 18/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23016-22-215044
Monto Contrato
₲ 14.927.089
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.622.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.570.081

Datos de la Licitación

ID de Licitación
409407
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos y Herramientas.
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal