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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002743
Nro. de Timbrado
15297608
Monto de la Factura
₲ 33.523.000
Nro. de Orden de Pago
123895
Fecha de Orden de Pago
19-07-2022
Fecha Emisión Cheque
19-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.475.455
IVA
₲ 3.047.545
Retención DNCP
₲ 118.245
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
CD N° 14/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23016-22-213735
Monto Contrato
₲ 60.434.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.480.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.799.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410222
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal
