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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009580
Nro. de Timbrado
11080270
Monto de la Factura
₲ 11.520.000
Nro. de Orden de Pago
206
Fecha de Orden de Pago
28-01-2016
Fecha Emisión Cheque
28-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.497.950
IVA
₲ 1.047.273
Retención DNCP
₲ 41.053
Retención IVA
₲ 314.182
Retención Renta
₲ 209.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.457.360
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIAL GRAFICA BR S.A.
RUC
80024380-3
Número de Contrato
PR RC Nº 266/15
Código de Contratación (CC)
CD-25006-15-106246
Monto Contrato
₲ 30.008.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.334.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.740.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288964
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESOS VARIOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar