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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-001330
Nro. de Timbrado
11596132
Monto de la Factura
₲ 1.803.000
Nro. de Orden de Pago
2703
Fecha de Orden de Pago
14-10-2016
Fecha Emisión Cheque
14-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.714.620
IVA
₲ 163.909

Retención DNCP
₲ 6.425
Retención IVA
₲ 49.173
Retención Renta
₲ 32.782
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
PR RC 566/15
Código de Contratación (CC)
CD-25006-15-113439
Monto Contrato
₲ 7.818.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.818.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.632.711

Datos de la Licitación

ID de Licitación
294659
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DE INSUMOS DE CAFETERIA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar