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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-9786/7/94
Nro. de Timbrado
11854685
Monto de la Factura
₲ 6.525.000
Nro. de Orden de Pago
849
Fecha de Orden de Pago
03-07-2017
Fecha Emisión Cheque
03-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.205.158
IVA
₲ 593.181

Retención DNCP
₲ 23.253
Retención IVA
₲ 177.954
Retención Renta
₲ 118.635
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
PR RC Nº 616/15
Código de Contratación (CC)
CD-25006-15-115942
Monto Contrato
₲ 140.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.247.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.365.219

Datos de la Licitación

ID de Licitación
294627
Nombre de la Licitación
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Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar