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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-002-0016731
Monto de la Factura
₲ 2.925.000
Nro. de Orden de Pago
1023
Fecha de Orden de Pago
16-09-2022
Fecha Emisión Cheque
16-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.752.557
IVA
₲ 265.909

Retención DNCP
₲ 10.317
Retención IVA
₲ 79.773
Retención Renta
₲ 79.773
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY
RUC
2276272-8
Número de Contrato
2/2021
Código de Contratación (CC)
CD-21001-21-197194
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.928.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.748.528

Datos de la Licitación

ID de Licitación
378585
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO DE VEHÍCULOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay