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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000951
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            12811190
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 3.520.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1152
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            20-12-2018
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            20-12-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            20-12-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 3.315.584
        
                                    IVA
                            
            ₲ 320.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 12.416
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 96.000
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 96.000
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
        
                                    RUC
                            
            2888010-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            21/2018
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-28002-18-165730
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 4.260.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 4.260.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 4.052.974
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            353221
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE BIENES E INSUMOS PROYECTO CONACYT PINV15-1141
        
                                    Convocante
                            
            Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Fac. de Ing. Agronomica
        