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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000817
Nro. de Timbrado
11618657
Monto de la Factura
₲ 98.280
Nro. de Orden de Pago
255
Fecha de Orden de Pago
29-07-2016
Fecha Emisión Cheque
29-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.930
IVA
₲ 8.935

Retención DNCP
₲ 350
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
153/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-123006
Monto Contrato
₲ 7.972.290
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.972.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.840.913

Datos de la Licitación

ID de Licitación
303633
Nombre de la Licitación
Adquisción de Productos de Ferreteria
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia