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Datos del Pago

Nro. de Factura
001 001 0001746
Monto de la Factura
₲ 1.472.220
Nro. de Orden de Pago
8056
Fecha de Orden de Pago
10-09-2012
Fecha Emisión Cheque
10-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.466.866
IVA

Retención DNCP
₲ 5.354
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
YAMIL OMAR GIMENEZ
RUC
3518338-1
Número de Contrato
uoc 08/2012
Código de Contratación (CC)
CD-23013-12-55391
Monto Contrato
₲ 11.777.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.361.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.334.330

Datos de la Licitación

ID de Licitación
228663
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos, Electrónicos y UPS
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan