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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000165
Monto de la Factura
₲ 14.140.000
Nro. de Orden de Pago
560
Fecha de Orden de Pago
20-12-2024
Fecha Emisión Cheque
20-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.178.480
IVA
₲ 1.285.455

Retención DNCP
₲ 49.361
Retención IVA
₲ 385.637
Retención Renta
₲ 514.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO NS EQUIPAMIENTOS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80112812-9
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-28001-24-238199
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.806.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.721.879

Datos de la Licitación

ID de Licitación
439306
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cortinas para Aulas y Oficinas de la Facultad de Ciencias Económicas - UNA. Plurianual
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas